A vantagem fiscal de locação de um carro se Self-Employed
Locação de um veículo para fins comerciais pode fornecer apenas como muitas deduções fiscais como comprar um carro. Se você é self-employed, locação de um veículo permite que você mantenha constantemente um carro mais novo em serviços de sua empresa e fornece-lhe com um fluxo constante de deduções anuais que você pode contar em cada ano fiscal, se você sabe como trabalhar dentro das regras .
Conteúdo
- As deduções quilometragem e manutenção
- Os pagamentos da locação mensal
- Mais fácil de manutenção de registros
- Vídeo: antifrágil - cómo protegerse de la incertidumbre por nassim nicholas taleb - motivación
- Imposto inclusão valor
- Vídeo: general agreement on tariffs and trade (gatt) and north american free trade agreement (nafta)
As deduções quilometragem e Manutenção
Você ainda pode ter a mesma dedução de milhagem fora de seu retorno federal para a locação de um carro, bem como possuí-lo. Isso permite deduzir as milhas que você dirige para fins comerciais sem realmente ter que possuir o veículo. De acordo com o IRS, a partir de 2011 a taxa de quilometragem dedução padrão é de 51 centavos por milha impulsionado. Você também pode deduzir separadamente os custos adicionais de viagem para os negócios, incluindo suas portagens e taxas de estacionamento. Um veículo alugado também é geralmente um modelo mais novo que exige menos manutenção, que lhe permite dedicar dinheiro para outras áreas que contam para deduções de negócio adicionais, incluindo suprimentos e equipamentos de escritório. Quaisquer custos de manutenção que incorrer para o veículo ainda são dedutíveis.
Os pagamentos da locação mensal
O IRS não permitem que você para reivindicar a depreciação anual de um veículo alugado usando o Sistema de Recuperação de Custo Acelerado modificado na sua declaração fiscal, porque você não possui o veículo. Você pode deduzir seus pagamentos mensais de locação do seu retorno federal vez. Este percentual de dedução com base em quanto você usa o veículo para fins comerciais. Por exemplo, se você usar o veículo 50 por cento do tempo para o negócio, você pode deduzir 50 por cento de seus pagamentos anuais de locação. Isto pode fornecer-lhe uma dedução fiscal anual na casa dos milhares de dólares, o que não tem as restrições que a depreciação do veículo anualmente faz. Enquanto você optar por alugar seu veículo para fins comerciais, você pode reivindicar esta dedução.
Mais fácil de manutenção de registros
Vídeo: Antifrágil - Cómo protegerse de la incertidumbre por Nassim Nicholas Taleb - Motivación
Mensais declarações de faturamento de sua empresa de leasing pode torná-lo mais fácil de manter seus próprios registros para provar sua dedução pagamento da locação para o IRS. Você também evitar ter que descobrir o método de depreciação complicado usado pela agência de imposto federal. Ao manter o seu retorno o mais simples possível, você reduz a probabilidade de erros e diminuir o seu risco geral de uma auditoria IRS. A auditoria formal IRS pode custar-lhe mais dinheiro do montante do imposto adicional e multas para a apresentação de uma declaração de imposto incorreto.
Imposto Inclusão Valor
Vídeo: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and North American Free Trade Agreement (NAFTA)
Uma quantidade inclusão é uma taxa de redução da sua dedução veículo locado com base no valor de mercado do carro e a percentagem de utilizar o veículo para fins comerciais. Você só tem que empregar esta redução da sua dedução veículo alugado se o veículo exceder o valor de mercado estabelecido pelo IRS a cada ano. Por exemplo, a partir de 2010 o valor de mercado justo do IRS para um carro de locação foi de US $ 18.500. Contanto que você alugar um veículo com preços moderados você pode evitar diminuindo sua dedução fiscal.
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