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Limites de veículos para uma dedução 179

Seção 179 do Internal Revenue Code permite às empresas ter uma dedução completa sobre o preço de compra de certos tipos de equipamento de negócios no primeiro ano. Normalmente, o IRS exige que as empresas a depreciar a maioria dos tipos de equipamentos e bens ao longo de muitos anos. No entanto, o Congresso quer estimular o investimento de capital, estimulando a atividade econômica. Seção 179 faz com que seja muito mais fácil para as empresas a perceber os benefícios de fluxo de caixa imediatos de muitos tipos de investimento de capital. Por isso, faz mais sentido para eles para fazer o investimento.

Visão geral



  • A partir de 2011, a Seção 179 permite às empresas deduzir até R $ 500.000 por ano para os equipamentos, incluindo carros e caminhões, para uso nos negócios. Se você tomar a dedução 179, no entanto, você não começa a depreciar o mesmo equipamento nos próximos anos. Para se qualificar, sua empresa deve financiar ou comprar menos de US $ 2 milhões em equipamentos de negócios durante o ano. O equipamento deve ser usado para fins comerciais por mais de 50 por cento do tempo. A dedução é rateada contra o percentual de uso de negócios. Se você usar o equipamento para uso pessoal durante metade do tempo, e não para uso comercial, você só pode tomar a metade deduzir do preço de compra ao abrigo da Secção 179.

Automóveis de passageiros, sedans, vans e caminhões leves



  • veículos típicos de passageiros, tais como sedans, caminhões leves e vans ligeiros de passageiros colocados em serviço para uso comercial até o final do ano civil beneficiar de deduções limitadas de até US $ 11.060 para carros, e US $ 11.160 para vans e caminhões. No entanto, a limitação da dedução não se aplica a veículos adquiridos, se a sua empresa vende serviços de transporte para aluguer. Por exemplo, você não tem uma dedução limitado a por táxis se você possui uma empresa de táxi, ou ambulâncias, se você possui uma empresa de serviços de ambulância. Se você precisa comprar e personalizar um veículo para adaptá-lo para o seu negócio, você também pode ter uma dedução maior

SUV e veículos mais de 6.000 libras.



  • Se você comprou veículos deste tipo para fins comerciais, você pode custar até US $ 25.000, desde que você colocar o veículo em serviço até o final do ano fiscal. O limite não se aplica a quaisquer veículos que podem acomodar mais de nove passageiros atrás do motorista, ou que tenha pelo menos 6 pés de espaço de carga não são facilmente acessíveis a partir do habitáculo, ou tem uma área de carga totalmente separado do compartimento dos pilotos, sem estar atrás do motorista.

alegando Dedução

  • Para reivindicar a dedução, preencher IRS Form 2106, despesas com veículos. Você não pode deduzir mais do que você ganhou nos salários ou de sua empresa, conforme relatado em seu retorno de imposto de renda individual
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