Profit & Loss Formas para a Self-Employed
![formulários de impostos para os trabalhadores por conta própria pode ser confuso.](https://cdn4.howhenno.ru/ehow/profit-loss-forms-for-the-self-employed_1.jpg)
Se você trabalha por conta própria, o tipo de estrutura operacional que você eleger determina qual formulário você usa para relatar o lucro e as perdas de seu negócio. arquivamentos oportunas ajudar a evitar uma auditoria IRS. O IRS impõe multas, juros e penalidades para registros fiscais negócios intempestivas. Se você ganhar a renda, mas não são objecto de um W-2, tais como trabalhar em uma sociedade unipessoal, parceria, corporação ou LLC, o IRS considera você self-employed.
Imposto de renda
Geralmente, todas as empresas devem declarar e pagar imposto de renda. Diferente de parcerias, todas as empresas devem apresentar uma declaração de imposto anual. Parcerias apresentar uma declaração informativa divulgar as mudanças na posição de renda e perda de seus parceiros. O tipo de formulário que você usar para informar a renda e perdas depende da sua estrutura operacional.
Proprietorship Sole
Ao contrário de uma corporação C, um único proprietário divulga lucro e perdas diretamente em sua declaração de imposto de renda pessoal usando o Schedule C (formulário 1040), o lucro ou perda de negócios. Se você é self-employed, utilização formulário 1040-ES para fazer pagamentos do imposto estimado durante todo o ano. Fazer pagamentos do imposto estimado reduz a sua responsabilidade fiscal quando chega a hora de apresentar uma declaração anual.
Parceria
A parceria não pagar imposto de renda. A parceria, como uma sociedade unipessoal, passa suas receitas e perdas da empresa para seus parceiros. Cada parceiro inclui a sua participação acionária do lucro ou perda da parceria em seu retorno de imposto individual utilizando o Formulário 1040. Um parceiro não é um empregado da empresa, de modo que ele não recebe um W-2. Em vez disso, ele recebe uma programação K-1 (Formulário 1065), que detalha em mudanças em sua participação na parceria. O IRS usa Horário K apenas para fins informativos. Se a parceria ganha rendimentos de arrendamento imobiliário, terá de apresentar Horário E (formulário 1040), a renda suplementar e perda.
S Corporação
S corporações e LLCs passar ao longo de seus lucros e perdas para seus proprietários. Um acionista de uma corporação S relata sua participação distributiva no lucro ou perda de uma empresa em seu retorno de imposto pessoal utilizando o Formulário 1040. No entanto, a corporação S deve apresentar uma declaração anual de rendimentos utilizando formulário 1120.
LLC
Uma LLC é único porque tem flexibilidade na forma como arquivos e paga impostos, dependendo do seu número de membros. Um único membro de uma LLC divulga lucro diretamente no esquema C (formulário 1040) semelhante a uma parceria. S corporações e LLCs usar o Schedule E para relatar renda suplementar de aluguer. Se os arquivos LLC como uma corporação, deve apresentar o Formulário 1120, EUA Corporação Income Tax Return. Se arquivos como uma corporação S, deve apresentar o Formulário 1120. Uma LLC apresentação como uma parceria usa Horário K-1 (1065).
Discernimento
Não pagar a quantidade adequada de imposto com base em sua renda por conta própria se a partir de uma sociedade unipessoal, parceria, S corporação ou LLC pode desencadear uma auditoria fiscal da sua empresa. Se você não tem certeza que forma para o arquivo e quando, consultar com um profissional do imposto ou um contador que pode ajudá-lo a navegar os meandros do sistema fiscal. Declaração e pagamento dos impostos de renda adequadas impede interesse IRS e penalidades.
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